Faktúra č. DFSJ/0010/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0010/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.01.2018
  • Celková hodnota: 240,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 004/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0010/18
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0010/18 1/keks 120 ks á 0,225,2/ detska výživa 144ks á 0,473,3/čaj rakytnik kr 12ks á 1,825,4/čaj inst 25 ks á 2,9875/keks croassiant 132ks á 0,38 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 AG FOODS 34144579 240,96 € 08.01.2018 23.01.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť