Faktúra č. DFSJ/0019/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0019/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 15.01.2020
  • Celková hodnota: 280,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 007/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0019/20
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0019/20 1/sušená smotana 10kg á 6,253,2/mlieko sušene 20ks á 10,736,3/ryža fontis 1kg 75 ks 1,474 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 GASTROM s.r.o 36792861 280,48 € 13.01.2020 20.01.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť