Faktúra č. DFSJ/0019/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0019/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 18.01.2024
  • Celková hodnota: 1 265,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/2023
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0019/24
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0019/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 AGRO TAMI a.s. 36467430 1 265,54 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť