Faktúra č. DFSJ/0022/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0022/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 17.01.2018
  • Celková hodnota: 373,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 007/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0023/18
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0023/18 1/mnlieko sušene 1kg 20ks á 10,736,2/droždie sušene 500 gr 20ks á 4,80,3/sušena smotana cramer 10ks 1kg á 6,253 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 GASTROM s.r.o 36792861 373,26 € 15.01.2018 23.01.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť