Faktúra č. DFSJ/0042/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0042/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 755,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 004/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0039/23
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0039/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 AG FOODS 34144579 755,70 € 27.01.2023 07.02.2023 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
DFSJ/0043/23 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Metro Cash and Carry SR s.r.o 45952671 1 471,47 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
Tlačiť