Faktúra č. DFSJ/0045/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0045/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 28.01.2020
  • Celková hodnota: 430,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2020
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0045/20
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0045/20 1/lupienky 500 gr nestle 10ks á 5,636,2/vegeta 1kg 6ks á 5,212,3/výživa do vrecka 120 hr 150 ks á 0,586,4/kompot slivky polovičky 4l 9ks á 4,978,5/mlieko pol 72l á 0,639,6/jogurt zvolenský smotanový 150ks á 0,382,7/citronka sypana 24ks á 0,439,8/maslo 250 gr 40ks á 2,416 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 430,79 € 27.01.2020 10.02.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť