Faktúra č. DFSJ/0047/22

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0047/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 31.01.2022
  • Celková hodnota: 465,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0049/22
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0049/22 1/ chlieb 1000 gr 62 ks á 1,444,2/pečivo obyčajne 565 kg á 0,80,3/ pečivo grahamaove 48 gr 325 ks á 0,106,4/pečivo velke 86 gr 86ks á,02255/5/ vianočka 400 gr 73ks á 1,542,6/bábovka domáca 9ks á 1,686,7/droždie 3kg á 2,22,8/pizza rohlík 166ks á 0,516,9/kroasan kukuričný 160 ks á 0,350 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Pekáreň Častá 14136104 465,07 € 21.01.2022 03.02.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť