Faktúra č. DFSJ/0049/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0049/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 30.01.2020
  • Celková hodnota: 391,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0049/20
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0049/20 1/maslo rama 500 gr 48ks á 2,533,2/vakcia 600ks á 0,19,3/slovenska ryža 20kg á 2,04,4/cukor kryštalový 30kg á 0,788,5/cukor mletý 8kg á 1,025,6/kakao 1kg 1ks á 9,706,7/smotana na varenie 12l á 2,038,8/syr tavený karička troj 288ks á 0,17 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 391,67 € 28.01.2020 10.02.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť