Faktúra č. DFSJ/0051/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0051/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 30.01.2020
  • Celková hodnota: 302,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0052/20
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0052/20 1/syr lučina 3kg á 6,80, 2 syr lučina porc 180ks á 0,168,3/tuniak kusky v oleji 3ks á 14,38,4/pribinaček 150ks á 0,54,5/korenie na kura 900 gr 1ks á 11,58,6/korenie cele čierne 700 gr 2ks á 18,49,7/kung pao zmes 3kg á 22,22,8/cestovina ryžová 2kg 1ks á 12,75 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 302,75 € 28.01.2020 10.02.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť