Faktúra č. DFSJ/0055/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0055/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 04.02.2020
  • Celková hodnota: 681,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0056/20
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0056/20 1/zemiaky 300kg á 0,59,2/zeler 10kg á 0,99,3/uhorky zelene 50kg á 2,89,4/rajčiny 6,20 á 1,86,5/brokolica 35ks á 1,39 ,6/mrkva 20kg á 0,69,7/pettržlen 10kg á 1,39,8/kapusta kysla 60kg á 1,29,9/parky 18,62kg á 4,46,10/mandarinky 60kg á 1,69 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 681,12 € 01.02.2020 10.02.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť