Faktúra č. DFSJ/0059/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0059/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 31.01.2020
  • Celková hodnota: 322,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0060/20
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0060/20 1/čaj lipton 6ks á 2,76,2/korenie na rybu 700 gr 1ks á 16,09,3/korenie na kura 1ks á 16,368,4/kečup hellmans sladký 6ks á 2,916,5/pretlak tomato 800 gr 12ks á 6,574,6/peperonata 2,6kg 2ks á 30,144,7/vývar 1ks á 21,946,8/zaklad na gulaš 1ks á 23,263,9/kunk pao 1,50kg 1ks á 40,84,10/vývar hov. ks á 30,761 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 322,50 € 04.02.2020 10.02.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť