Faktúra č. DFSJ/0059/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0059/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.02.2022
  • Celková hodnota: 332,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0061/22
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0061/22 1/chlieb kraj 1000 gr 44ks á 1,44,2/pečivo hladke 48 gr 795 ks á 0,80/2/pečivo grahanmove 48 gr 564ks á 0,105,3/pečio velke 90 gr 52 ks á 0,225/4/pečivo jemne lupačka 80 gr 260 ks á 0,212,5/hreben makový 100 gr 114ks á 0,607,6/droždie kkg á 2,222 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Pekáreň Častá 14136104 332,57 € 02.02.2022 14.02.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť