Faktúra č. DFSJ/0060/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0060/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 06.02.2020
  • Celková hodnota: 302,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0061/20
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0061/20 1/vajcia 210ks á 0,161.2/džem marhulový 20kg á 2,716.3/hracjh suchý žltý40kg á 0,996,4/cukor kryštalový 30kg á 0,766,5/cukor mletý 16kg á 1,02,6/mlieko pol 96 l á0,639,7/zemiakový škrob 200 gr 1,757,8/muka hladka 40kg á 0,521,9/olej slnečnicový 20l á Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 302,57 € 04.02.2020 10.02.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť