Faktúra č. DFSJ/0067/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0067/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 09.02.2018
  • Celková hodnota: 492,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0066/18
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0066/18 1/cesnak sušený 270 gr 6ks á 7,488,2/ryža atc gulata 175kg á 1,398,3/olej fritovaci 20l á 2,124,4/džem ribezľový 12kg á 3,410,5/maslo 250 gr 48ks á 2,481 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 492,09 € 09.02.2018 23.02.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť