Faktúra č. DFSJ/0067/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0067/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 14.02.2022
  • Celková hodnota: 299,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 004/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0070/22
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0070/22 1/keks krimilk 160 ks á 0,259,2/ovocne pyré njablko-jahoda 120 gr 192 ks á 0,495,3/lupienky magic 600 gr 10ks á 3,924,4/activia čierný 100 gr čaj gastro 10ks á 0,655,5/čaj dobre ráno biogena 100 gr 10ks á 1,436/zelený čaj s ostružinou 100 gr 10ks á 1,54,7/keks tyčinka zeleninový new bar tvaroh čučoriedka 28 gr 176 ks á 0,495 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 AG FOODS 34144579 299,39 € 11.02.2022 23.02.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť