Faktúra č. DFSJ/0087/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0087/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 05.03.2019
  • Celková hodnota: 381,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0089/19
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0089/19 1/zemiaky 300 kg á 0,55,2/citrony 4kg á 1,46,3/kapusta hlavková 38,12kg á 0,69,4/mrkva koreňová 10kg á 0,69,5/petržlen koreňový 10kg á 1,76,6/zeler 10kg á 1,19,7/kaleráb 26ks á 0,20,8/por 23kg á 1,63,9/jablko 26kg á 0,89,10/pomaranče 27kg á 1,39,11/rajčiny 5kg á 1,68,12/cibula suchá 42kg á 0,69,13/cibulka nová 15 zv á 0,45 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 381,03 € 01.03.2019 13.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť