Faktúra č. DFSJ/0092/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0092/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 08.03.2019
  • Celková hodnota: 481,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 007/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0094/19
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0094/19 1/sušená smotana 1kg 10ks á 6,234,2/mlieko sušené 20ks 1kg á 10,736,3/ryža fontis gulata 75kg á 1,44 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 GASTROM s.r.o 36792861 481,26 € 06.03.2019 13.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť