Faktúra č. DFSJ/0103/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0103/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 13.03.2019
  • Celková hodnota: 85,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 003/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0105/19
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0105/19 1/cerealne guličky do mliek 500 gr 12ks á 5,50,2/cola cao 400 gr 6ks á 3,312 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Stefan Vacula Slovex 43287247 85,80 € 11.03.2019 15.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť