Faktúra č. DFSJ/0111/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0111/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 19.03.2019
  • Celková hodnota: 189,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0113/19
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0113/19 1/krsm dukaty 3kg á 5,745,2/ocot 6l á 0,439,3/chren 670 gr 3ks á 1,610,4/detská výživa broskyňa 120ks á 0,437,5/cukor mletý 8kg á 0,810,6/mlieko pol 96l á 0,645,7/smotana kysla 250 gr 24ks á 1,098,8/syr troj 128ks á 0,097,9/detska krupica 10ks 500 gr á 0,516 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 189,65 € 18.03.2019 26.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť