Faktúra č. DFSJ/0112/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0112/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 19.03.2019
  • Celková hodnota: 362,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0114/19
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0114/19 1/mrvenica závarka 8kg á 2,80,2/šampiony kon 2650 kg 6ks á 11,566,3/šošovica 10kg á 2,878,4/keks ceralný 150ks á 0,331,5/vegeta bez glutamanu sodneho 1,100gr 12ks á 8,930,6/azijska panvica zmes 4kg á 22,536t Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 362,94 € 18.03.2019 26.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť