Faktúra č. DFSJ/0113/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0113/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 19.03.2019
  • Celková hodnota: 546,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 010/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0115/19
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0115/19 1/kolač mramor. zmes 12kg á 5,20,2/puding kakao 3kg á 4,80,3/keks ovsený 200ks á 0,54,4/cestovina semolinová 40kg á 3,024,5/dezert paula 420ks á 0,57 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 CITYFOOD s.r.o. 45510172 546,12 € 18.03.2019 26.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť