Faktúra č. DFSJ/0119/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0119/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 07.09.2020
  • Celková hodnota: 480,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0121/20
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0121/20 1/jablko červené 92 kg á 1,53/2špenát mrazený 2,50kg 4ks á 2,99.3/banány 28,50kg á 1,19,4/citrony 7kg á 2,388,5/slovenska točená 15,49kg á 2,99,6/džem porcovaný 20 gr 96ks á 0,13,7/pomaranče 51kg á 1,79,8/šalát farebný 1kg 5ks á 4,55,9/paprika zelená 9kg á 1,29,10/brokolica 500 gr 40 ks á 1,60,11/lolo šalát 20 ks á 1,263,12/kari korenie 5ks á 0,786 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 480,99 € 05.09.2020 07.09.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť