Faktúra č. DFSJ/0120/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0120/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.03.2019
  • Celková hodnota: 216,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0122/19
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0122/19 1/chlieb 1000 gr kraj 47ks á 1,301,2/pečivo hladke 48 gr 424ks á n0,079,3/pečivo grahamove 48 gr 220 ks á 0,105,4/uzol velký 90 gr 112ks á 0,204,5/vianočka 400 gr 22ks á 1,402,6/buchta tvarohova 100 gr 22ks á 0,552,7/ krosasan kukuričný 60 gr 100ks á 0,318 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 216,46 € 11.03.2019 26.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť