Faktúra č. DFSJ/0123/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0123/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 25.03.2019
  • Celková hodnota: 425,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0125/19
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0125/19 1/hliva ustricová 10,50 kg á 4,99,2/mrkva 10kg á 0,69,3/petržlen 10kg 1,99,4/zeler 10kg á 1,36,5/kalerab 18ks á 0,50,6/termix 24ks á 0,376,7/mandarinka 23,43kg á 1,49,8/pomaranče 28,50kg á 1,26,9/slanina 2,25kg á 4,43,10/cukina 16,50kg á 1,49,11/smotana na varenie 1l 12l á 2,46,12/zemiaky 300 kg á 0,55,13/kečup sladký 5kg á 1,19,14/cibulka mlada 10 zv á 0,434,15/citrony 3kg á 1,38 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 425,14 € 22.03.2019 26.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť