Faktúra č. DFSJ/0126/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0126/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.03.2022
  • Celková hodnota: 460,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0129/22
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0129/22 1/chlieb 1000 gr 23ks á 1,45,2/ pečivo biele 48 gr 297 ks á 0,80,3/ pečivo tmave 48 gr 440 ks á 0,106,4/ pečivo biele velke 330 ks á 0,225,5/ vianočka 400 gr 90ks á 1,542,6/ kakaový rohlík 90 gr 150 ks á 0,607,7/kroasan kukuričný 60 gr 150 ks á 0,350 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 460,86 € 11.03.2022 24.03.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť