Faktúra č. DFSJ/0127/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0127/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 14.09.2020
  • Celková hodnota: 327,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0128/20
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0128/20 1/horčica 350 gr 7ks á 0,95,2/oôovy čierne 900 gr 2ks á 3,91,3/rajčina 30kg á 1,39,4/uhorka zelena 6kg á 1,53,5/paprika zelena 20kg á 1,42,6/kečup 900 gr 4ks á 1,62/7/mrkva 20kg á 0,71,8/mlieko 12l á 0,54,9/vajcia 60ks á 0,12,10/jablko 17,24kg á 1,53,11/pribináčik malý 60ks á 0,70,12/škoricový cukor 20ks á 0,22,13/mandarinka 17kg á 3,11,14/tatarska omačka 20ks á 0,47, /15/zemiaky 50 kg á 0,54.,16/ kapusta v pohári 4l n6ks á 5,17/kysla kapusta 6kg á 1,31 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 327,37 € 11.09.2020 17.09.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť