Faktúra č. DFSJ/0131/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0131/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.09.2020
  • Celková hodnota: 356,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0133/20
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0133/20 1/chlieb kr 1000 gr 17ks á 1,309.2/pečivo grahamove 48 gr 485ks á 0,096,3/pečivo obyčajne 425 ks á 0,073,4/pečivo velke uzol 90 gr 485 ks á 0,204,5/vianočka 400 gr 92 ks á 1,402,6/kakaový rohlík 50ks á 0,552, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 356,36 € 12.09.2020 21.09.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť