Faktúra č. DFSJ/0132/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0132/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.09.2020
  • Celková hodnota: 332,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0134/20
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0134/20 1/parky 3,12kg á 5,99,2/cukina 12kg á 1,39,3/pomarance 37,60kg á 2,27,.4/zemiaky 200 kg á 0,49,5/muka hladka 10kg á 0,46,6/mrkva 20kg á 0,71,7/citrony 7kg á 2,39,8/ mrazený špenát 5kg á 2ks 2,50ks á 2,99, 9/mr hrášik 2,50kg 2ks á 4,51,10/karfiol 6ks á 1,55,11/jablko 20kg á12/oškarky 3kg á 7,79 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 332,39 € 18.09.2020 21.09.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť