Faktúra č. DFSJ/0134/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0134/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 01.04.2019
  • Celková hodnota: 228,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0137/19
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0137/19 1/kapusta čina 28,33kg á 1,10,2/mrkva koreňová 10 kg á 0,69,3/por 15kg á 1,69,4/zemiaky 300 kg á 0,55 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 228,41 € 29.03.2019 10.04.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť