Faktúra č. DFSJ/0135/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0135/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 148,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0138/19
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0138/19 1/syr lučina 1kg 3ks á 6,61,2/syr ličina 20 gr 180ks á 0,168,3/keks nestle 25 gr 128ks á 0,47,4/nestle lupienky chocapic 250 gr 12ks á 3,21 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 148,75 € 29.03.2019 10.04.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť