Faktúra č. DFSJ/0139/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0139/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 04.04.2017
  • Celková hodnota: 129,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ003/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0004/17
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0004/17 1/čaje kr 60ks á 1 €,2/čaj zázvor 16ks á 2€, 3 keks čakanka cereálny 112 ks á 0,331€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Stefan Vacula Slovex 43287247 129,10 € 30.03.2017 10.04.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť