Faktúra č. DFSJ/0139/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0139/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 23.09.2020
  • Celková hodnota: 321,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0140/20
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0140/20 1/jablko 26kg á 1,42,2/parky viedenske 13,80kg á 5,99,3/kapusta kyslá 60 kg á 1,09,4/salama turista 1,23kg á 6,59,5/paprika zelená 7,50kg á 1,53/6/mandarinky 40kg á 2,15,7/salat lolo zelený 10ks á 1,43,8/bravčove mäso 3,40kg á 4,94 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 321,43 € 22.09.2020 23.09.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť