Faktúra č. DFSJ/0141/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0141/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 04.04.2017
  • Celková hodnota: 50,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0006/17
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0006/17 1/zemiaky 100kg á 0,40€,2/rajčiny 2,18kg á 1,665,3/paprika zelena 2,30kg á 1,490€,4/uhorka zelena 2,30kg á 1,590€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 50,22 € 03.04.2017 10.04.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť