Faktúra č. DFSJ/0142/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0142/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 26.03.2022
  • Celková hodnota: 374,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 009/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0140/22
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0140/22 1/ryža gulata 50 kg á 1,56,2/ cukor vanilka 1kg 2ks á 2,88,3/olej s maslom manka 1l 12ks á 2,70,4/šošovica červena 10kg á 2,78,5/paprika mleta 500 gr 10ks á 6,204,6/ borsč sušený 500 gr 10ks á 8,40,7/korenie mlete 500 gr 2ks á 9,23,8/ vegeta bez glutamnau 500 gr 10ks á 4,3449/ maggi tekute 6ks á 3,840 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Picado, s.r.o. 36397164 374,99 € 24.03.2022 31.03.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť