Faktúra č. DFSJ/0152/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0152/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 31.03.2022
  • Celková hodnota: 370,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0155/22
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0155/22 1/ chlieb 1000 gr 53 ks á 1,44,2/pečivo hladke 48 gr 685 ks á ,080.3/pečivo grahamove 48 gr 1060 ks á 0,106,4/uzol velký 90 gr 80 ks á 0,225,5/pečivo jemne lupačka 80 gr 110 ks 0,212,6/buchta lekvárová 140 ks á 0607 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 370,77 € 20.03.2022 13.04.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
DFSJ/0149/22 potraviny SJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 174,61 € 31.03.2022 08.04.2022 Faktúra
Tlačiť