Faktúra č. DFSJ/0153/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0153/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 10.04.2017
  • Celková hodnota: 161,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0019/17
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0019/17 1/ karfiol hlavky 12ks á 1,30€,2/uhorka zelena 25kg á 1,68€,3/jablko nzmes 35,10 kg á 0,99€,4/mandarinka 46,70kg á 1,49€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 161,80 € 07.04.2017 13.04.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť