Faktúra č. DFSJ/0157/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0157/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 11.04.2017
  • Celková hodnota: 220,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŚJ/002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0022/17
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0022/17 1/ vajcia L 300ks á 0,73€,2/rezance široke 25kg á 1,656€,3/cukor kryštalový 8kg á 0,986€,4/mlieko pol72l á 0,597€,5/smotana na varenie 12% 12l á 2,004€,6/syr troj 384ks á 0,113€,7/muka hladka 20kg á 0,45€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 220,25 € 10.04.2017 21.04.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť