Faktúra č. DFSJ/0160/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0160/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 19.04.2017
  • Celková hodnota: 481,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/010/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0025/17
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0025/17 thymos čierne korenie mleté 500 g.1 ks á 9,714 eur, cestovina kolená 30 kg á 2,725 eur, makový posýp 4 kg á 9,588, keks perník vianočný 100 ks á 0,325 eur, sirup do mlieka 1 l 3 ks á 5,148 eur, ryža guľatá 100 kg á 1,676 eur, múka polohrubá 100 kg á 0,790 eur, termix do ve cucatko 100 ks á 0,569 eur. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 481,16 € 18.04.2017 24.04.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť