Faktúra č. DFSJ/0161/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0161/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 13.04.2018
  • Celková hodnota: 222,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 009/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0161/18
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0161/18 1/džem porc. 144ks á 0,092,2/syr vesela karava tr 120ks á 0,19,3/syr niva 2,32kg á 8,737,4/actimel prir, 128ks á 0,319,5/napoj mliečny kravik 120ks á 0,547,6/mliečna ryža ochutená 96ks á 0,619 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Picado, s.r.o. 36397164 222,22 € 12.04.2018 18.04.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť