Faktúra č. DFSJ/0165/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0165/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 24.04.2017
  • Celková hodnota: 187,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/009/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0030/17
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0030/17 1/ kefirove mlieko 500 ml 24ks á 0,704€.2/jogurt smotanový 100ks á 0,444€,3/červena repa rezančeky 3600 gr 10ks á n3,480€.4/borsš sušený 10ks á 3,960€,5/cerealne lupienky škorica 600 gr 8ks á 1,791€,6/mliečná krupica 150 gr 64ks á 0,58€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Picado, s.r.o. 36397164 187,02 € 18.04.2017 26.04.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť