Faktúra č. DFSJ/0170/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0170/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 08.10.2021
  • Celková hodnota: 572,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 004/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0171/21
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0171/21 1/kaša bezlepková 3ks á 8,68,2/vegeta 1kg bez glut 10ks á 5,85,3/cestoviny penne semolinove 40 kg á 2,22,4/slovenska ryža sem 50 kg á 2,22,5/rezance babička široke 40 kg á 3,76,6/detska výživa zmes 120 gr 192ks á 0,485,7/čaj vrecko zmes 100 gr 30 ks á 1,456 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 AG FOODS 34144579 572,08 € 03.10.2021 15.10.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť