Faktúra č. DFSJ/0180/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0180/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 02.05.2017
  • Celková hodnota: 216,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0045/17
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0045/17 1/banány 18,50kg á 1,39€2/kapusta čina 45,50kg á 0,99€,3/rajčiny 12kg á 1,65€,4/paprika zelena 12kg á 1,49€,5/uhorka 36,20kg á 1,49€,6/jablko 13,20kg á 0,99€,7/mliečna ryža 35ks á 0,56€,8/por 11kg á 1,49€,8/redkovka 13tv á 0,38€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 216,61 € 28.04.2017 10.05.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť