Faktúra č. DFSJ/0191/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0191/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 09.05.2017
  • Celková hodnota: 284,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0056/17
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0056/17 1/pomaranče 45kg á1,19€,2/kapusta čina 2,40kg á 0,99€,3/jablko zmes 88,40kg á 0,99€,4/smotana na varenie 6l á 1,579,5/kiwi 10 kg á 1,99€,6/cibulka nová 16zv á 0,44€.7/rajčina 5kg á 1,549€,8/paprika 5kg á 1,49€,9/kuracie štvrte 10kg á 1,79€,10/salama 6,85kg á 4,404€,11/syr eidamska tehla 10,15kg á 3,99,12/salát hlávkový 2ks á 0,9742 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 284,84 € 05.05.2017 10.05.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť