Faktúra č. DFSJ/0194/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0194/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 13.10.2021
  • Celková hodnota: 392,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0195/21
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0195/21 1/zemiaky 200 kg á 0,54,2/mrkva 10 kg á0,71,3/petržlen 10kg á 1,51,4/zeler 10 kg á 1,07,5/kalerab 20ks á 0,67,6/banány 87kg á 1,19,7/paprika 10kg á 2,05,8/rajčina 10kg á 2,08,9/šunka bal 100 gr 40ks á 0,95,10/šunka kuracia 3,65kg á 8,23,11/šunková pena 100 gr 40ks á 0,59 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 392,34 € 11.10.2021 18.10.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť