Faktúra č. DFSJ/0194/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0194/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 28.04.2022
  • Celková hodnota: 442,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0197/22
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0197/22 1/ cukor vanilkový 500 gr 2ks á 1,05,2/syr tavený 1kg 3ks á 7,14,3/syr lučina 50 gr kocka 170 ks á 0,94,4/ pribináčik kakaový 80 gr 180 ks á 0,78,5/keks rolino čoko 70 gr 174 ks 0,478,6/majoranka 100 gr 3ks á 3,03,7/vňaťka sušená petr 0,100 gr 2ks á 4,75,8/pažitka sušená 0,8 2ks á 8,13 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 442,15 € 27.04.2022 03.05.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť