Faktúra č. DFSJ/0196/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0196/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 10.05.2017
  • Celková hodnota: 126,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/003/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0062/17
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0062/17 1/keks čakanka cer. Plnený 96ks á 0,331€,2/tyčinka orech s medom twiggy 100ks á 0,45€,3/cola cao 400 gr 6ks á 3€,4/čaj zázvor mochito citron 16ks á 2€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 SLOVEX Stefan Vacula 43287247 126,80 € 09.05.2017 12.05.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť