Faktúra č. DFSJ/0199/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0199/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota: 434,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0202/19
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0202/19 maggi 1l 5ks á 6,312,2/vajcia 300ks á 0,165,3/mineralka orava 1/2 l82ks á 0,278,4/ocot 6ks á 0,439,5/kukurica 2,500 gr 2ks á 5,345,6/cukor mletý 8kg á 0,810,7/dezert pokušenie nugatove 130gr 80ks á 0,613,8/syr troj lunex 192ks á 0,1389/tvaroh hrudkovitý 80ks 250 gr á 1,509,10/tvaroh hrudkovitý 3kg á 4,032,11/mlieko pol 120l á 0,612,12/kompot marhule 3400 gr 9ks á 7,738,13/maslo 250 gr rajo 27ks á 2,516 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 434,86 € 13.05.2019 15.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť