Faktúra č. DFSJ/0200/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0200/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 12.05.2017
  • Celková hodnota: 460,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/001/2013
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0065/17
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0065/17 1/kečup sladký 5kg 1ks á 7,80€,2/zemiakova cesto 45kg á 2,136€,3/maggi korenie tekute 1l 8ks á 4,250€,4/vegeta 500 gr bez glutamanu sodneho 10ks á 6,12€,5/kompopt marh 6ks á 5,41€,6/detske capuccino 1kg 5ks á 6,30€,7/tekuta rama maslo 1kg 6ks á 7,200€,8/šľahačka 1l 12ks á 3,470€,9/pretlak 800 gr konc 12ks á 3,590€,10/kukurica 3kg 3ks á 4,958€,11/cicer 3000 gr 3ks á 3,648€,12/cicer 410 gr 11ks á 0,864€,13/pribinačik tvarohačik 80ks á 0,42€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 460,98 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť