Faktúra č. DFSJ/0202/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0202/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 15.05.2017
  • Celková hodnota: 181,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0067/17
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0067/17 1/petržlen 10kg á 1,26€,2/mrkva 10kg á 0,49€,3/cibula suchá 30kg á 0,39€,4/bravčove plievko 9,59kg á 4,99€,5/karfiol 16kg á 1,487€,6/vajcia 40ks á 0,12€,7/redkovka 6zv.á 0,39€,8/cibulka nova 7ks á 0,40€,9/uhorka zelena 13,20kg á 1,26€,10/rajčina 10kg á 0,978€,11/paprika 10kg á 1,10€,12/šampiony čerstve 9kg á 2,99€,13/smotana kysla 4ks á 0,75 €,14/smotana kyslá 1,50kg 1ks á 3,342€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 181,45 € 12.05.2017 16.05.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť