Faktúra č. DFSJ/0222/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0222/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 108,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0226/19
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0226/19 1/chlieb 1000 gr21ks á 1,308,2/pečivo hladke 48 gr 220ks á ,079,3/pečivo grahamove 90ks á 0,105,4/pečivo velke 90 gr 90ks á ,204.5/vianočka 400 gr 7ks á 1,402,6/struhanka 10kg á 0,907,7/osie hniezdo 100 gr 30ks á 0,552 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 108,45 € 21.06.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť